内设机构(2025年度)
内设机构
(一)办公室 (加挂法制股、执行股),联系方式:0745-2235187
负责机关日常运转,承担信息、安全、保密、信访、政务公开、人事、财务、新闻宣传、重要文稿的起草和审核把关等工作;负责机关的财务工作,管理审计事业经费,对机关和所属单位的财务收支进行审计监督;负责建立有关审计监督对象的数据库;负责审计对象的必审性及可行性调研和论证;负责制定、调整、下达中长期和年度审计计划,组织检查年度审计项目计划完成情况,对计划执行情况进行定期分析;负责综合调研及综合性材料起草工作;按照法律、法规的要求,建立健全全区内部审计工作制度。
法制执行股主要承担机关行政复议、行政应诉等工作;指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告;审理有关审计业务事项,监督检查审计业务质量,纠正或责成纠正违反国家规定作出的审计决定,负责对违纪违法问题线索的移送协调负责审计结论性法律文书的送达和审计决定的执行;负责审计移送处理事项和审计建议事项以及自行纠正事项的跟踪落实;负责检查督促落实被审计单位对审计查出问题的整改;负责办理申请法院强制执行事项;构建审计执行情况数据库和审计整改情况台账;负责审计执行情况的统计分析,研究和协调审计执行的相关问题。
(二)财政金融审计股(加挂电子数据审计股),联系方式:0745-2235860
组织审计区级预算执行情况、决算草案及其他财政收支,乡镇人民政府预算执行情况、决算草案及其他财政收支,中央和省级、市级、区级财政转移支付资金;组织审计政府相关部门、乡镇人民政府管理和其他单位受区政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支;组织审计区属资本占控股或主导地位的金融机构及其直属单位资产、负债和损益。
电子数据审计股主要组织开展审计业务电子数据的采集验收、整理和综合分析利用,组织对区直有关部门和国有企事业单位网络安全、电子政务工程和信息化项目以及信息系统的审计;指导和推广信息技术在全区审计系统的应用,组织、协调、指导全区审计系统“金审工程”项目实施工作。
(三)经济责任审计室(股室人员尚未配置,其股室职能由其他业务股室共同承担)
组织区管党政主要领导干部及其他单位主要负责人的经济责任审计;推进经济责任审计结果运用;承担经济责任审计中与相关部门的沟通协调工作。
(四)固定资产投资审计股(加挂重大项目与政策跟踪审计股),联系方式:0745-2261012
组织审计政府性投资、以政府性投资为主的建设项目以及其他关系到国家利益和公共利益的重大公共工程项目。
重大项目与政策跟踪审计股负责组织开展对重大项目的稽查审计,对区级政府性建设投资计划安排及实施情况进行审计监督,对贯彻执行国家投资政策和规定的情况进行审计监督;组织对区直有关单位、乡镇落实中央和省委、省人民政府、市委市政府、区委区政府有关重大政策措施情况实施跟踪审计。
(五)农业农村与自然资源环境审计股,联系方式:0745-2866258
组织开展区管领导干部自然资源资产离任审计以及自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计;组织审计农业农村、扶贫开发以及其他相关公共资金和建设项目。
(六)行政事业审计股(加挂企业与外资审计股),联系方式:0745-2866278
组织审计区直相关部门及所属单位、民主党派、社会团体及其下属单位的财政财务收支情况。
企业与外资审计股组织审计区属国有企业或区人民政府规定的国有资产占控股地位或主导地位的企业及其下属单位的资产、负债、损益及财务收支情况和相关绩效情况;组织开展企业领导人员的经济责任审计;按照审计署、审计厅、市审计局的授权,组织审计国际组织和外国政府贷款、援助项目的财务收支情况及相关绩效情况。
(七)怀化市鹤城区建设项目审计中心,联系方式:0745-2253571
主要职能:根据上级审计机关授权,对财政性资金,企业事业组织管理和使用的国有资产、国有企业和事业组织自筹资金或银行贷款、国际组织和外国政府援助资金或贷款、社会公益性资金和融资为主的基本建设项目、技术改造为主的基本建设项目、技术改造项目的招标投标、预决算和资金使用情况进行审计。