怀化市食品药品监督管理局2017年度部门决算
第一部分 怀化市食品药品监督管理局概况
一、部门职责
1.贯彻实施国家和省食品(含食品添加剂、保健食品、酒类,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规、规章和相关规划、政策,拟订相关规范性文件并组织实施;推动建立落实食品药品安全企业主体责任和市、县市区人民政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度并组织实施,防范区域性、系统性食品药品安全风险。
2.负责权限内食品行政许可;建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实;组织实施食品安全信息统一公布制度,公布市内重大食品安全信息;组织开展食品安全监督抽样检验工作。
3.负责权限内药品、医疗器械、化妆品行政许可;监督实施药品和医疗器械标准及分类管理制度;监督实施药品和医疗器械、化妆品研制、生产、经营、使用质量管理规范;组织开展药品和医疗器械、化妆品监督抽样检验工作;建立药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作;配合实施国家基本药物制度;监督实施中药饮片炮制规范;组织实施执业药师制度。
4.负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处违法行为;组织实施并完善行政执法与刑事司法衔接机制;监督实施问题产品召回和处置制度。
5.负责重大食品药品安全事故应急体系建设,组织、指导重大食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。
6.依法承担放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品、药品类易制毒化学品的监督管理工作。
7.负责制定全市食品药品安全科技发展政策措施并组织实施,推动食品药品检验检测体系、食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。
8.负责开展食品药品安全宣传、教育培训;推进诚信体系建设。
9.研究分析食品、药品、医疗器械、化妆品安全形势和存在问题,提出完善制度机制和改革工作的建议;指导县市区食品药品监督管理工作。
10.承担市食品安全委员会日常工作;负责食品安全监督管理综合协调,健全协调联动机制;督促检查县市区人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。
11.承办市委、市政府以及市食品安全委员会交办的其他事项
12.市食品药品检验所负责全市药品、食品、保健食品、化妆品的质量监督及注册检验检测、技术仲裁、新产品的复核审验及其标准的制订和修订工作;指导辖区内药品、食品、保健食品、化妆品的生产、供应、使用单位质检机构的业务技术培训工作;开展有关药品、食品、保健食品、化妆品质量标准、检验检测新技术等科研工作。
13.市食品化妆品监督所承担食品安全技术审评工作,对学校(含幼儿园)食堂餐饮安全进行监管,重大活动餐饮安全保障,指导县级食品化妆品监督工作。
二、机构设置
纳入本部门2017年度决算编制范围的二级部门预算单位包括:市食品安全技术审评认证中心(加挂市食品化妆品监督所牌子)、市食品药品检验所。
我局设15个内设科室:办公室、食品药品综合协调科、宣传与应急反应科、行政审批服务科、食品生产监管科、食品流通监管科、餐饮食品安全监管科、保健食品与化妆品监管科、药品生产监管科、药品流通监管科、医疗器械监管科、人事教育科、财务科、监察室、机关党委。
直属事业单位2个:市食品药品稽查支队、市食品药品安全监测信息中心。
正科级派出机构2个:市食品药品监督管理局鹤城区分分局、市食品药品监督管理局怀化经济开发区分局。鹤城区10个乡镇(街道)食品药品监管所,为鹤城区分局派出机构。
第二部分 怀化市食品药品监督管理局
2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:怀化市食品药品监督管理局汇总 单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
一、财政拨款收入 |
1 |
3,940.56 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
116.17 |
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
三、事业收入 |
3 |
66.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
六、其他收入 |
6 |
92.50 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
424.30 |
||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
3,735.16 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
708.86 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
||
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
||
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
||
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
||
22 |
49 |
||||
本年收入合计 |
23 |
4,099.06 |
本年支出合计 |
50 |
4,984.48 |
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
66.00 |
年初结转和结余 |
25 |
1,513.69 |
年末结转和结余 |
52 |
562.26 |
26 |
53 |
||||
总计 |
27 |
5,612.75 |
总计 |
54 |
5,612.75 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。